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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 477.970
Nro. Solicitud de Transferencia
143822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.212

Retención DNCP
₲ 1.686
Retención IVA
₲ 13.036
Retención Renta
₲ 13.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160488
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.088.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.088.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345334
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar