Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015303
Monto de la Factura
₲ 10.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164258
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.560.562
Retención DNCP
₲ 35.802
Retención IVA
₲ 276.818
Retención Renta
₲ 276.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157358
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.521.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.521.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329054
Nombre de la Licitación
Adquisición de obsequios protocolares
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional