Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0017940
Monto de la Factura
₲ 1.513.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.425.135
Retención DNCP
₲ 5.337
Retención IVA
₲ 41.264
Retención Renta
₲ 41.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166602
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.898.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.898.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil