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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-1270272
Monto de la Factura
₲ 381.600
Nro. Solicitud de Transferencia
159962
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.212

Retención DNCP
₲ 1.388
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154703
Monto Contrato
₲ 3.588.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.258.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.258.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3