Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051769
Monto de la Factura
₲ 4.407.393
Nro. Solicitud de Transferencia
164100
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.227.274
Retención DNCP
₲ 16.652
Retención IVA
₲ 34.717
Retención Renta
₲ 128.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162759
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.091.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.091.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA EL COMANDO DE FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
