Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001829
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 580.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            107931
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-08-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-09-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-09-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 577.891
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.109
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FELICITA BERNAL MERCADO
        
                                    RUC
                            
            1861865-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            51
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-18-154686
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 29.367.558
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.592.949
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 26.592.949
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339159
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de electrodomesticos y equipos industriales
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        