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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000256
Monto de la Factura
₲ 21.542.433
Nro. Solicitud de Transferencia
113968
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.486.462

Retención DNCP
₲ 76.769
Retención IVA
₲ 587.521
Retención Renta
₲ 391.681
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156396
Monto Contrato
₲ 118.589.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.827.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.827.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348024
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3