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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186072
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455

Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166180
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.885.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.885.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353130
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2