Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 3.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.046.945
Retención DNCP
₲ 11.418
Retención IVA
₲ 87.382
Retención Renta
₲ 58.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156621
Monto Contrato
₲ 59.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.014.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.014.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339686
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
