Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100009
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156621
Monto Contrato
₲ 59.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.014.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.014.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339686
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
