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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001345
Monto de la Factura
₲ 6.083.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79888
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.784.822

Retención DNCP
₲ 21.678
Retención IVA
₲ 165.900
Retención Renta
₲ 110.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156748
Monto Contrato
₲ 96.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.248.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.248.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339134
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4