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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006009
Monto de la Factura
₲ 406.977
Nro. Solicitud de Transferencia
147176
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.497

Retención DNCP
₲ 1.480
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162637
Monto Contrato
₲ 61.208.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.879.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.879.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351635
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4