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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 4.417.420
Nro. Solicitud de Transferencia
75987
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.417.420

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70105
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.628.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.628.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252985
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas