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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 5.215.500
Nro. Solicitud de Transferencia
23310
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.215.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-76664
Monto Contrato
₲ 99.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.499.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.499.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252058
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional