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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 12.932.150
Nro. Solicitud de Transferencia
151883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.181.145

Retención DNCP
₲ 45.615
Retención IVA
₲ 352.695
Retención Renta
₲ 352.695
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FATIMA ROCIO MOLINAS ALVAREZ
RUC
3585934-2
Número de Contrato
356574
Código de Contratación (CC)
CD-23006-19-178084
Monto Contrato
₲ 19.499.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.367.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.367.577

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena