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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001757
Monto de la Factura
₲ 18.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133438
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.396.712

Retención DNCP
₲ 65.161
Retención IVA
₲ 509.073
Retención Renta
₲ 678.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-231270
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.421.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.421.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428632
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Otros
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica