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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006547
Monto de la Factura
₲ 3.318.200
Nro. Solicitud de Transferencia
57354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.092.561

Retención DNCP
₲ 11.584
Retención IVA
₲ 90.497
Retención Renta
₲ 120.662
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-229012
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.118.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.118.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica