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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.044

Retención DNCP
₲ 11.047
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 56.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
2038/2056
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142235
Monto Contrato
₲ 43.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.326.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.326.077

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332521
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MICROSCOPIOS Y PROYECTORES PARA LA FCM-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas