Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004724
Monto de la Factura
₲ 8.536.320
Nro. Solicitud de Transferencia
76171
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.536.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51218
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.847.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.847.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228072
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DESAGOTE DE POZO CIEGO / CAMARA SEPTICA - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social
