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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 38.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.050.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ
RUC
1396377-5
Número de Contrato
55/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-66226
Monto Contrato
₲ 76.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.369.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.369.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242945
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes