Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000069
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.495.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            140320
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-12-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-12-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.328
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CESAR ARNALDO AYALA AYALA
        
                                    RUC
                            
            2358614-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            61
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-12-60767
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.194.625
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 54.149
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 54.149
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            236902
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Utiles de Oficina
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Mujer (MM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Fortalecimiento Inst. para la Descentralizacion Efectiva de Politicas de Igualdad de Genero Local y Departamental
        