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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 5.383.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90823
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.119.610

Retención DNCP
₲ 19.185
Retención IVA
₲ 146.823
Retención Renta
₲ 97.882
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-157790
Monto Contrato
₲ 21.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.033.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.033.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342238
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu