Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0020502 ₲ 134.780.000 ₲ 126.952.958 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0020063 ₲ 134.780.000 ₲ 126.952.958 15-01-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0020503 ₲ 5.060.000 ₲ 4.765.968 18-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0019653 ₲ 136.160.000 ₲ 128.252.817 13-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0020064 ₲ 5.060.000 ₲ 4.765.968 06-11-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0019652 ₲ 5.060.000 ₲ 4.765.968 16-10-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0019209 ₲ 136.160.000 ₲ 128.252.817 02-10-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0019208 ₲ 5.060.000 ₲ 4.765.968 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0187768 ₲ 136.160.000 ₲ 128.252.817 09-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0018769 ₲ 5.060.000 ₲ 4.811.968 07-08-2019 Ver Detalle del Pago
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