Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0002629 ₲ 132.060.000 ₲ 123.195.173 08-01-2026 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0002595 ₲ 133.300.000 ₲ 124.351.934 22-12-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0002450 ₲ 135.160.000 ₲ 126.087.078 10-11-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0002318 ₲ 137.020.000 ₲ 127.822.222 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0002008 ₲ 137.020.000 ₲ 127.822.222 09-09-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0001774 ₲ 140.120.000 ₲ 130.714.126 14-07-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0001766 ₲ 140.740.000 ₲ 131.292.507 14-07-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0001608 ₲ 140.740.000 ₲ 131.292.507 11-06-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0001250 ₲ 140.740.000 ₲ 131.292.507 05-05-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0001007 ₲ 139.500.000 ₲ 130.135.746 05-05-2025 Ver Detalle del Pago
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