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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1-6-1652
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13760942
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 466.674.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            38603
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-05-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-05-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-05-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 464.977.402
        
                                    IVA
                            
            ₲ 42.424.945
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.696.998
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CELEXX S.A.
        
                                    RUC
                            
            80027703-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            19/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-40003-19-175910
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.358.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.102.483.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.076.655.788
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            365915
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Botellas de Vidrios de 750 ML y 450 ML
        
                                    Convocante
                            
            Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Capasa
        