Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002792
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.100.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            207811
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.952.124
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 59.695
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 466.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 621.817
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
        
                                    RUC
                            
            3378226-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            24/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11003-23-231437
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 110.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 91.141.698
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 90.753.335
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            433374
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        